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【单选题】

以下哪项不是内部控制的原则()

A、保持健全的内部审计、监督和纠正机制

B、对经营中的各种风险有充分的识别和计量,并进行持续监控

C、.建立完善的信息交流与沟通渠道

D、定期对内部控制进行评价和评级

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第1题

A、保持健全内部审计.监督和纠正机制  B、施加有效权力机构监管和外部审计  C、建立完善信息交流与沟通渠道  D、定期对内部控制进行评价和评级  

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第3题

A、制定具体内部控制政策  B、对内部控制体系充分性与有效性进行监测和评估  C、审批全行经营战略和重大政策并加以贯彻执行  D、建立和完善内部控制组织机构,保证内部控制职责得到有效履行  

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第4题

A、与会计部门员工面谈  B、当员工完成日常任务时观察流程  C、检查文件、政策、流程和用户手册  D、送交高层管理者,归纳审计发现文件  

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第5题

A、全面性原则  B、统一性原则  C、重要性原则  D、审慎性原则  

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第6题

A、识别这些帐户或披露存在重大虚假陈述风险  B、确定种实体级控制对解决风险是足够  C、识别无关紧要账户或披露  D、确定种交易为基础控制补偿了实体级控制可能失效  

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第7题

A、用文件规定管理者建立充分内部控制政策责任  B、用文件规定管理者维持充分内部控制政策责任  C、用文件规定管理层拒绝接受通过支付贿赂而获得合同或业务责任  D、用文件规定管理层评估内部控制结构和流程有效性  

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第9题

A、审计痕迹  B、合理性检查  C、文件密码保护  D、错误表  

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