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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

审计计划流程的一部分是收集关于组织内部控制的证据。以下哪项不是评估内部控制效果的证据?()

A、与会计部门的员工面谈

B、当员工完成日常任务时观察流程

C、检查文件、政策、流程和用户手册

D、送交高层管理者的,归纳审计发现的文件

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第2题

A、内部审计单位内部部分  B、内部审计和外部审计在工作上具有一致性  C、内部审计人员和注册会计师遵循审计标准一致  D、利用内部审计工作成果可以提高审计效率,节约审计费用  

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第5题

A、业务持续性策略  B、测试与演练计划  C、用户培训方案  D、业务持续性计划  

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第8题

A、组织风险,像单点失败或设备风险  B、重要业务流程威胁  C、根据恢复优先级设定重要业务流程  D、重建业务所需资源  

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第9题

A、他应接受这个大历史样本,因为以此为基础进行分析具有较高统计证明力  B、他应抽一个新样本并与旧样本结合起来  C、他应接受这一历史样本,但要用非参数统计方法进行分析  D、在决定行动之前他应先分析新流程与旧流程相似程度  

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