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【单选题】

关于内部审计的报告制度,下列说法错误的是()。

A、审计委员会应按季度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会

B、首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告

C、按季度向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况

D、每半年至少一次向董事会提交包括履职情况、审计发现和建设等内容的审计工作报告

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第1题

A、不要求审计人员采取审计结果中注释后续措施  B、内部审计人员要遵守专业行为标准  C、审计报告可理解性是内部审计人员责任  D、内部审计人员负责服务该企业  

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第2题

A、聘请或更换外部审计机构  B、负责内部审计与外部审计之问沟通  C、审核公司财务信息及其披露  D、审查公司内控制度  

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第3题

A、内部审计是单位内部控制一部分  B、内部审计和外部审计在工作上具有一致性  C、内部审计人员和注册会计师遵循审计标准是一致  D、利用内部审计工作成果可以提高审计效率,节约审计费用  

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第4题

A、A.内部审计具有预防性、经常性和针对性  B、B.外部审计内部审计总体目标是一致  C、C.外部审计内部审计起到支持和指导作用  D、D.外部审计内部审计基础,对内部审计能起辅助和补充作用  

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第5题

A、商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能履行情况应受到内部审计部门定期独立评价  B、内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人  C、合规部门是负责合规风险识别、量化、评估、监测和报告专职部门  D、对银行合规管理情况进行独立检查和评价是合规部门重要职责  

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第7题

A、与财务报告相关内部控制均与审计相关  B、与审计相关内部控制并非均与财务报告相关  C、与经营目标相关内部控制与审计无关  D、与合规目标相关内部控制与审计无关  

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第8题

A、与财务报告相关内部控制均与审计相关  B、与审计相关内部控制并非均与财务报告相关  C、与经营目标相关内部控制与审计无关  D、与合规目标相关内部控制与审计无关  

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第9题

A、内部审计职能由企业内部完成,不得聘任外部服务提供商执行  B、内审部门主管由审计委员会任命  C、管理层应对内部审计师所作任何报告和建议采取相应行动或说明未采取行动原因  D、外聘审计师应被允许不受限制地使用企业账簿记录或进入控制系统  

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