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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

关于内部审计活动,下列表述错误的是()。

A、内部审计职能由企业内部完成,不得聘任外部服务提供商执行

B、内审部门主管由审计委员会任命

C、管理层应对内部审计师所作的任何报告和建议采取相应行动或说明未采取行动的原因

D、外聘审计师应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统

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第1题

A、A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物判断凌驾于对审计事物判断之上  B、B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查活动之外  C、C.内部审计部门在一个特定组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面相对独立性  D、D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界干扰,独立自主地开展审计工作  

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第2题

A、在了解被审计单位基本情况时,应当进行及时、有效沟通和协调  B、通过询问、会谈、会议、问卷调查等沟通方式,了解被审计单位业务活动内部控制和风险管理情况  C、通过口头方式或者其他非正式方式,与被审计单位交流审计中发现问题  D、在审计报告提交之前,以口头方式与被审计单位进行结果沟通  

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第3题

A、内部审计是单位内部控制一部分  B、内部审计和外部审计在工作上具有一致性  C、内部审计人员和注册会计师遵循审计标准是一致  D、利用内部审计工作成果可以提高审计效率,节约审计费用  

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第4题

A、A.内部审计具有预防性、经常性和针对性  B、B.外部审计内部审计总体目标是一致  C、C.外部审计内部审计起到支持和指导作用  D、D.外部审计内部审计基础,对内部审计能起辅助和补充作用  

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第5题

A、不要求审计人员采取审计结果中注释后续措施  B、内部审计人员要遵守专业行为标准  C、审计报告可理解性是内部审计人员责任  D、内部审计人员负责服务该企业  

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第6题

A、聘请或更换外部审计机构  B、负责内部审计与外部审计之问沟通  C、审核公司财务信息及其披露  D、审查公司内控制度  

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第7题

A、商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能履行情况应受到内部审计部门定期独立评价  B、内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人  C、合规部门是负责合规风险识别、量化、评估、监测和报告专职部门  D、对银行合规管理情况进行独立检查和评价是合规部门重要职责  

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第8题

A、A.对内部审计活动章程遵守情况;
B.对内部审计专业实务标准遵守情况
C.对内部审计活动成本—收益进行分析
D.内部审计活动所采用工具和技术
  

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第9题

A、合规管理与审计都是为了保障商业银行稳健发展  B、合规管理是审计重要内容和监督对象  C、内部审计部门配合合规管理部门开展商业银行各项经营活动合规性审计  D、合规管理贯穿商业银行经营管理全过程,而审计侧重于事后  

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