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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

关于外部审计和内部审计,下列说法错误的是()。

A、A.内部审计具有预防性、经常性和针对性

B、B.外部审计和内部审计的总体目标是一致的

C、C.外部审计对内部审计起到支持和指导作用

D、D.外部审计是内部审计的基础,对内部审计能起辅助和补充作用

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第1题

A、内部审计是单位内部控制一部分  B、内部审计外部审计在工作上具有一致性  C、内部审计人员注册会计师遵循审计标准是一致  D、利用内部审计工作成果可以提高审计效率,节约审计费用  

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第2题

A、聘请或更换外部审计机构  B、负责内部审计外部审计之问沟通  C、审核公司财务信息及其披露  D、审查公司内控制度  

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第3题

A、审计证据充分性影响审计证据可靠性  B、可靠审计证据是高质量审计证据  C、从独立外部来源获得审计证据可能是不可靠  D、内部控制薄弱时内部生成审计证据是不可靠  

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第4题

A、不要求审计人员采取审计结果中注释后续措施  B、内部审计人员要遵守专业行为标准  C、审计报告可理解性是内部审计人员责任  D、内部审计人员负责服务该企业  

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第5题

A、内部审计职能由企业内部完成,不得聘任外部服务提供商执行  B、内审部门主管由审计委员会任命  C、管理层应对内部审计师所作任何报告建议采取相应行动或说明未采取行动原因  D、外聘审计师应被允许不受限制地使用企业账簿记录或进入控制系统  

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第6题

A、银行应当了解外部审计程序及质量控制体系,配合外审机构开展审计工作  B、银行应当对外审机构审计报告质量及审计业务约定书履行情况进行评估  C、外审机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计服务年限不得超过3年  D、为提高外部审计独立性,银行不宜委托负责其外部审计外审机构提供咨询服务  

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第7题

A、审计按主体不同可分为政府审计内部审计注册会计师审计  B、审计按目不同可分为合理保证审计有限保证审计  C、审计按内容不同可分为财务报表审计、经营审计合规性审计  D、审计按与被审计单位关系不同可分为内部审计外部审计  

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第8题

A、审计委员会应按季度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层监事会  B、首席审计内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会高级管理层主要负责人报送项目审计报告  C、按季度向董事会高级管理层主要负责人报告审计工作情况  D、每半年至少一次向董事会提交包括履职情况、审计发现建设等内容审计工作报告  

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第9题

A、商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能履行情况应受到内部审计部门定期独立评价  B、内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人  C、合规部门是负责合规风险识别、量化、评估、监测报告专职部门  D、对银行合规管理情况进行独立检查评价是合规部门重要职责  

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