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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。

A、与财务报告相关的内部控制均与审计相关

B、与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

C、与经营目标相关的内部控制与审计无关

D、与合规目标相关的内部控制与审计无关

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第1题

A、财务报告相关内部控制审计相关  B、审计相关内部控制并非均财务报告相关  C、经营目标相关内部控制审计无关  D、合规目标相关内部控制审计无关  

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第2题

A、《基本规范》是内部控制总体框架,在内部控制标准体系起统领作用  B、《应用指引》在内部控制体系占据主体地位  C、《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日财务报告相关内部控制设计执行有效性进行审计提供指引  D、根据《评价指引》规定,内部控制自我评价是由监事会及独立董事实施  

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第3题

A、审计委员会负责审查企业内部控制  B、审计委员会组成独立、非行政董事要占半数以上  C、审计委员会每年至少外聘及内部审计师会面一次,讨论审计相关事宜  D、一般情况下审计委员会负责整个风险管理过程  

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第4题

A、如果拟信赖以前审计获取有关控制运行有效性审计证据,注册会计师应当通过询问程序获取这些控制是否已经发生变化审计证据  B、如果拟信赖控制在本期发生变化。注册会计师应当考虑以前审计获取有关控制运行有效性审计证据是否本期审计相关  C、如果拟信赖控制在本期未发生变化,注册会计师可以运用职业判断决定不在本期测试其运行有效性  D、如果拟信赖控制在本期未发生变化,控制应对重大错报风险越高,本次控制测试上次控制测试时间间隔越短  

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第5题

A、内部审计是单位内部控制一部分  B、内部审计和外部审计在工作上具有一致性  C、内部审计人员和注册会计师遵循审计标准是一致  D、利用内部审计工作成果可以提高审计效率,节约审计费用  

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第6题

A、A.询问被审计单位有关人员,并查阅相关内部控制文件
B.检查内部控制生成文件和记录
C.观察被审计单位业务活动和内部控制运行情况
D.选择若干具有代表性交易和事项进行穿行测试
E.选择若干具有代表性内部控制进行控制测试
  

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第7题

A、从外部单位获取审计证据比从内部来源获取审计证据更可靠  B、内部控制有效时内部生成审计证据比内部控制薄弱时内部生成审计证据更可靠  C、推论得出审计证据都不可靠  D、录音形式审计证据比照片形式审计证据更可靠  E、复印审计证据比传真获取审计证据更可靠  

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第8题

A、内部审计人员是否不承担任何相互冲突责任  B、被审计单位是否存在有关内部审计人员培训既定政策  C、治理层是否监督内部审计相关人事决策  D、管理层是否根据内部审计建议采取行动  

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第9题

A、企业文化包含四个要素:制度文化、物质文化、行为文化、精神文化。这四者相互影响、相互作用,共同构成企业文化完整体系  B、员工素质控制包括企业在招聘、培训、考核、晋升奖励等方面对员工素质控制  C、内部环境包含组织基调,具体内容包括:治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等  D、内部控制内部审计控制一种特殊形式,其范围主要包括财务会计、管理会计和内部控制检查  

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