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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有()。

A、审计委员会负责审查企业的内部控制

B、审计委员会的组成中独立、非行政董事要占半数以上

C、审计委员会每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关事宜

D、一般情况下审计委员会负责整个风险管理过程

更多“下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有()。”相关的问题
第1题

A、A.证券公司经营证券经纪业务和证券自营业务,其董事会应当设薪酬与提名员会审计员会和风险控制员会  B、B.证券公司经营证券经纪业务和融资融券业务,其董事会应当设薪酬与提名员会审计员会和风险控制员会  C、C.证券公司经营证券资产管理业务和证券投资咨询业务,其董事会应当设薪酬与提名员会审计员会和风险控制员会  D、D.证券公司经营证券经纪业务和证券投资咨询,其董事会应当设薪酬与提名员会审计员会和风险控制员会  

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第2题

A、A.在董事会下设立审计员会  B、B.审计员会主要活动之一是核查对外报告规定遵守情况  C、C.确保充分有效控制审计员会义务,其包括负责监督内审计工作  D、D.审计员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核,并就必要人员变更向董事会报告  

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第3题

A、甲公司审计员会成员全为非执行董事  B、甲公司审计员会职能是监督、评估和复核除内审计门之外所有门和系统  C、内控制评价发现重大缺陷和重要缺陷整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况而定  D、甲公司审计员会职责由董事会确定,审计员会每年应对其权限及其有效性进行复核  

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第4题

A、聘请或更换外审计机构  B、负责内审计与外审计之问沟通  C、审核公司财务信息及其披露  D、审查公司控制度  

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第5题

A、《基本规范》是内控制总体框架,在内控制标准体系起统领作用  B、《应用指引》在内控制体系占据主体地位  C、《审计指引》为企业内审计门对特定基准日与财务报告相关控制设计与执行有效性进行审计提供指引  D、根据《评价指引》规定,内控制自我评价是由监事会及独立董事实施  

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第6题

A、A.评标员会成员名单应当保密  B、B.评标员会成员名单应当在开标后确定  C、C.评标员会技术专家不得多于成员总数2/3  D、D.评标员会专家一律采取随机抽取方式确定  

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第7题

A、A.绝大多数成员必须是独立董事  B、B.负责整个风险管理过程,包括确保内控制系统是充分且有效  C、C.批准年报有关内控制和风险管理陈述  D、D.审计员会成员至少拥有相关财务经验  

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第8题

A、战略发展员会  B、审计员会  C、提名员会  D、关联交易控制员会  

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