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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

某公司设置了内部审计部、风险管理部和审计委员会,制定了关于企业的风险管理监督与改进措施,下列选项中,符合《中央企业全面风险管理指引》要求的有()。

A、各有关部门定期对风险管理工作进行自查和检验,及时发现缺陷并改进,将风险管理报告报送企业总经理

B、内部审计部门每年至少一次对风险管理部和各业务部门的风险管理工作及效果进行监督评价,评价报告直接报送审计委员会

C、外聘风险管理中介机构进行风险管理评价并出具报告

D、风险管理部对跨部门和业务单位的风险管理解决方案进行评价,提出建议和出具报告,报送公司决策层

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第2题

A、计部内部审计其他业务部门内部监督  B、计部内部审计委托外部中介机构独立审计  C、人理财业务理部内部调查委托外部中介机构独立审计  D、个人理财业务理部内部调查计部门独立审计  

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第4题

A、有权对完美内部控制系统、改进经营管理、防范经营风险、提高经济效益提出管理建议  B、有权对纠正违规行为、追究违规责任提出处理建议  C、有权对阻碍审计工作、拒绝报送提供审计资料的行为,有权责令审计对象排除审计障碍  D、有权对审计对象拒绝审计障碍,导致审计工作无法正常进行时,计部有权撤回审计组,出具拒绝发表审计意见的审计报告  E、有权对审计意见的落实情况进行追踪、监督、评价报告  

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第5题

A、提交全面风险管理年度报告  B、审议内部计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告  C、审议风险管理策略重大风险管理解决方案  D、督导企业风险管理文化的培育  

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第6题

A、总行法律与合规部  B、总行风险理部  C、总行计部  D、总行内部控制委员会  

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第7题

A、确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度,批准风险管理策略重大风险管理解决方案  B、审议内部计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告  C、审议并向股东(大)会提交企业全面风险管理年度工作报告  D、批准内部计部门提交的风险管理监督评价审计报告  

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