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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

兴业银行内部控制的独立监督和评价部门是()。

A、总行法律与合规部

B、总行风险管理部

C、总行审计部

D、总行内部控制委员会

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第1题

A、商业银行应当对存款账户实施有效管理,与除储蓄存款以外其他存款所有人定期进行对账,并确保对账适时有效  B、商业银行应当设立一个独立部门专门负责内部控制建设、执行内部控制监督评价  C、内部审计部门应当对检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督不力,承担相应责任  D、商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立原则  

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第2题

A、A.负责兴业银行建立并实施充分而有效内部控制体系  B、B.负责审批兴业银行整体经营战略重大政策并定期检查、评价执行情况  C、C.负责监督董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责  D、D.对兴业银行内部控制评价报告真实性负责,并按照规定对外披露  

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第4题

A、内部控制应当渗透商业银行各项业务过程各个操作环节,覆盖所有部门岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查  B、内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,商业银行经营管理,尤其设立新机构或开办新业务,均应当体现“内控优先”要求  C、内部控制应当具有高度权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束权力,内部控制存在问题应当能够得到及时反馈纠正  D、内部控制监督评价部门应当独立内部控制建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会高级管理层报告渠道  

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第5题

A、各项经营管理活动均应以审慎为出发点,贯彻“内控优先”要求,在控制措施严密充分前提下进行  B、内部控制应渗透到中国银行各项业务过程各个操作环节,覆盖所有部门岗位,并由全体人员参与  C、任何部门、岗位、人员不得拥有不受约束权力,应职责分离,相互监督制约  D、内部控制监督评价职能应独立内部控制建设、内部控制执行职能,并有直接向董事会报告渠道  

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第8题

A、总行法律与合规部  B、总行内部控制委员会  C、总行审计部  D、总行内部控制委员会办公室  

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