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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向()报告的渠道。

A、股东大会

B、董事会

C、监事会

D、高级管理层

更多“银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向()报告的渠道。”相关的问题
第1题

A、商业银行应当对存款账户实施有效管理,与除储蓄存款以外其他存款所有人定期进行对账,并确保对账适时有效  B、商业银行应当设立一个独立部门专门负责内部控制建设、执行和内部控制监督评价  C、内部审计部门应当对检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督不力,承担相应责任  D、商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立原则  

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第2题

A、内部控制应当渗透商业银行各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查  B、内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,商业银行经营管理,尤其是设立新机构或开办新业务,均应当体现“内控优先”要求  C、内部控制应当具有高度权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束权力,内部控制存在问题应当能够得到及时反馈和纠正  D、内部控制监督评价部门应当独立内部控制建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告渠道  

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第4题

A、不应当独立  B、应当独立  C、合并  D、兼并  

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第5题

A、各项经营管理活动均应以审慎为出发点,贯彻“内控优先”要求,在控制措施严密充分前提下进行  B、内部控制应渗透到中国银行各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有部门和岗位,并由全体人员参与  C、任何部门、岗位、人员不得拥有不受约束权力,应职责分离,相互监督制约  D、内部控制监督评价职能应独立内部控制建设、内部控制执行职能,并有直接向董事会报告渠道  

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第7题

A、单位负责人应当制定专门部门或专人负责对单位内部控制有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告  B、单位内部监察与其内部控制建立和实施不能保持相对独立,并根据本单位实际情况确定内部监督检查方法、范围和频率  C、内部审计部门或岗位应每年检查单位内部管理制度和机制建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员设置情况等,及时发现内部控制存在问题并提出改进建议  D、国务院财政部门及其派出机构和市级以上各级人民政府财政部门应当对单位内部控制建立和实施情况进行监督检查  

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