【单选题】
审计部对辖属机构建立健全并有效执行()制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。
A、内部控制
B、规章
C、法律
D、内部管理
A、内部控制
B、规章
C、法律
D、内部管理
A、企业董事会负责评价内部控制的有效性 B、在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是董事会的责任 C、注册会计师可以对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 D、注册会计师应当仅按照《审计指引》的要求,计划和实施审计工作,评价控制缺陷