【单选题】
审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督和(),防范金融风险。
A、考核
B、检查
C、评价
D、修正
A、考核
B、检查
C、评价
D、修正
A、企业董事会负责评价内部控制的有效性 B、在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是董事会的责任 C、注册会计师可以对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 D、注册会计师应当仅按照《审计指引》的要求,计划和实施审计工作,评价控制缺陷