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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

某上市公司为加强和规范企业内部风险管理,在董事会下设有风险管理委员会。下列选项中,属于风险管理委员会职责的是()。

A、提交全面风险管理年度报告

B、审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

C、审议风险管理策略和重大风险管理解决方案

D、督导企业风险管理文化的培育

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第1题

A、会计师事务所上市公司提供内部控制咨询服务,同时对该公司董事会编制的内部控制自我评价报告进行审计  B、会计师事务所接受上市公司委托提供年度财务报告内部控制自我评价报告审计服务,可以分别进行,也可以整合进行  C、内部控制规范从2012年1月1日起在沪深主板中小板上市公司实施  

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第4题

A、有限责任公司规范  B、内部管理架构优化  C、引荐券商、上市辅导及IPO材料申报上市  D、股份制改造  

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第5题

A、各有关部门定期对风险管理工作进行自查检验,及时发现缺陷并改进,将风险管理报告报送企业总经理  B、内部审计部门每年至少一次对风险管理各业务部门的风险管理工作及效果进行监督评价,评价报告直接报送审计委员会  C、外聘风险管理中介机构进行风险管理评价并出具报告  D、风险管理部对跨部门业务单位的风险管理解决方案进行评价,提出建议出具报告,报送公司决策层  

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第8题
[简答题] S公司是一家以饮品生产销售主业的上市公司。2011年,S公司根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制订了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》),自2012年1月1日起实施。了检验实施效果,S公司于2012年7月成立内部控制评价工作组,对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会的直接领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。 关于控制活动,内部控制评价工作组对公司业务层面的控制活动进行了全面测试,发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理商品销售等环节的内部控制设计可能存在缺陷,有关资料如下: ①资金投放环节。提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度的投资,但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。降低资金链断裂的风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权的情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资的一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定,当库存水平较低时,授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。应对突发事件造成的财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式对财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务的控制规定。 ⑤商品销售环节。提高经营效率缩短货款回收周期,《手册》规定,指定商品的销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位的运行情况有关文档记录进行核查。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项判断资料中各项内部控制设计是否有效,并逐项说明理由。

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第9题

A、并购退出方式包括风险企业直接被上市公司收购  B、并购退出方式包括风险企业被拟申请上市公司收购  C、并购退出方式包括风险企业被跨国公司收购  D、并购退出方式不包括风险企业被另一家风险企业收购  

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