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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

以下关于上市公司执行内部控制规范并接受审计的说法正确的有()。

A、某会计师事务所为上市公司提供内部控制咨询服务,同时对该公司董事会编制的内部控制自我评价报告进行审计

B、某会计师事务所接受上市公司委托提供年度财务报告和内部控制自我评价报告审计服务,可以分别进行,也可以整合进行

C、内部控制规范从2012年1月1日起在沪深主板和中小板上市公司实施

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第4题

A、会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责  B、为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可同时为其提供内部控制审计服务  C、上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计出具审计报告  D、上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格  

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第5题

A、上市公司应当配置专职人员从事内部审计工作,且专职人员应当不少于2人  B、内部审计部门应当至少半年对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,对募集资金使用的真实性和合规性发表意见  C、内部审计部门应当在业绩快报对外披露后,对业绩快报进行审计  D、上市公司应当至少每年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计或者鉴证,出具内部控制审计报告或者鉴证报告  

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第6题

A、A.中国境内外同时上市公司  B、B.上海证券交易所和深圳证券交易所主板上市公司  C、C.在新三板上市公司  D、D.各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)  

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第7题

A、审议批准公司内部控制政策,监督内部控制政策的实施  B、定期研究和评价公司内控的健全性、合理性和有效性  C、制定内部控制政策,报经审议后执行  D、审议批准公司年度内部控制评价报告  

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第8题

A、创业板上市公司  B、中小板上市公司  C、沪深主板上市公司  

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第9题
[简答题] S公司是一家以饮品生产和销售为主业的上市公司。2011年,S公司根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制订了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》),自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果,S公司于2012年7月成立内部控制评价工作组,对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组受审计委员会的直领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。 关于控制活动,内部控制评价工作组对公司业务层面的控制活动进行了全面测试,发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节的内部控制设计可能存在缺陷,有关资料如下: ①资金投放环节。为提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度的投资,但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂的风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权的情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直筹资的一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定,当库存水平较低时,授权采购部门直购买。 ④资产管理环节。为应对突发事件造成的财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式对财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务的控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《手册》规定,指定商品的销售人员可以直收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位的运行情况和有关文档记录进行核查。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项判断资料中各项内部控制设计是否有效,逐项说明理由。

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