主管进行授权前,应审核内容()。
A、根据相关制度办法审查业务真伪
B、核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致
C、现金业务应卡把现金大数
D、业务处理完毕后打印的记账凭证是否正确
A、根据相关制度办法审查业务真伪
B、核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致
C、现金业务应卡把现金大数
D、业务处理完毕后打印的记账凭证是否正确
A、各农合机构应建立内部账倒退日冲账的内部审核机制,内部账的倒退日冲账必须进行审核 B、内部账的倒退日冲账可不进行审核 C、办理内部账倒退日冲账应在相关凭证注明原错账日期及错账原因,经业务主管部门审核同意后按照会计差错处理办法进行冲账 D、冲账的授权必须依据有效凭证进行,不准凭空进行授权交易
A、认真审核原交易凭证及相关要素 B、监督柜员办理反交易或错账冲正交易是否真实、准确、合法 C、审核柜员是否在凭证上注明原交易凭证号码或有关信息,以及反交易或冲正处理的原因,无误后按授权操作流程进行授权 D、完成授权后,对需要进行后续业务的,应督促柜员及时完成后续业务的处理