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【单选题】

主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应()核对无误后再进行授权。

A、原始凭证;卡把现金大数

B、记账凭证;卡把现金大数

C、记账凭证;逐张清点

D、原始凭证;逐张清点

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第2题

A、根据相关制度办法审查务真伪  B、核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致  C、现金卡把现金大数  D、务处理完毕后打印的记账凭证是否正确  

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第3题

A、制度审议审批当在制度审查之后  B、管理办法与规定类制度由行长或行长授权的人员审批签发  C、管理办法签发必须召开行长专题会进行审议  D、召开行长专题会审议不是操作规程审批签发的必经流程  

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第6题

A、商银行开展个人理财务,建立相的风险管理体系和内部控制制度,严格实行授权管理制度  B、商银行不得将一般储蓄存款产品单独当作理财计划销售  C、在综合理财服务活动中,客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式,进行投资和资产管理,投资收益与风险由银行承担  D、商银行根据理财计划或相关产品的风险状况,设置适当的期限和销售起点金额  

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第7题

A、两个以上部门共同起草的,在提交法律与合规部门审核时只需其中任一部门的主要负责人签署即可  B、法律与合规部门审查出具书面审查意见,制度主办部门根据法律与合规部门的审查意见进行修改  C、法律与合规部门根据职责或权限制定的制度,在完成制度起草、制度会商后报办公综合部门形成报批的制度草案及起草说明  D、经法律与合规部门审查制度主办部门根据审查意见修改形成报批的制度草案及起草说明  

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