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提问人:网友 发布时间:
【多项选择题】

内部审计对内部控制的评价内容包括()。

A、A.评价内部控制制度的合法性

B、B.评价内部控制制度的健全性

C、C.评价内部控制制度的有效性

D、D.评价内部控制制度的重要性

E、E.评价内部控制制度的及时性

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第1题

A、内部审计包括评价组织资源使用效果和效率  B、内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同  C、内部审计已发展到证实资产存在性以及检查安全防护资产方式  D、内部审计已发展到评价所有风险管理、控制和治理体系  

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第2题

A、内部控制监督  B、财务信息和经营信息检查  C、经营活动评价  D、遵守法律法规情况评价  

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第3题

A、企业文化包含四个要素:制度文化、物质文化、行为文化、精神文化。这四者相互影响、相互作用,共同构成企业文化完整体系  B、员工素质控制包括企业在招聘、培训、考核、晋升与奖励等方面员工素质控制  C、内部环境包含组织基调,具体内容包括:治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等  D、内部控制内部审计控制一种特殊形式,其范围主要包括财务会计、管理会计和内部控制检查  

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第4题

A、A.内部环境评价  B、B.信息披露评价  C、C.内部控制活动评价  D、D.信息交流与沟通评价  

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第6题

A、A.企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价  B、B.内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标实现提供合理保证  C、C.内部控制缺陷一般可分为设计缺陷和运行缺陷  D、D.企业实施内部控制评价,仅包括内部控制设计有效性评价,不包括运行有效性评价  

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第7题

A、企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取证据,内部控制缺陷进行最终认定  B、企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务  C、企业内部控制评价工作组内部控制评价报告真实性负责  D、评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认  

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第8题

A、企业董事会负责评价内部控制有效性  B、在实施审计工作基础上内部控制有效性发表审计意见,是董事会责任  C、注册会计师可以财务报告内部控制有效性发表审计意见  D、注册会计师应当仅按照《审计指引》要求,计划和实施审计工作,评价控制缺陷  

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第9题

A、授信业务内部控制  B、资金业务内部控制  C、存款及柜台业务内部控制  D、中间业务内部控制  E、会计业务内部控制  

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