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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

下列各项中,属于企业对内部控制缺陷的认定,应当符合的程序的有()。

A、以日常监督和专项监督为基础

B、结合年度内部控制评价

C、由内部控制评价部门进行综合分析提出认定意见

D、按照规定的权限和程序进行审核

E、对内部控制缺陷进行及时报告

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第1题

A、重大缺陷应当由董事会予以最终认定  B、内部控制缺陷分为设计缺陷和执行缺陷  C、重要缺陷整改方案都应向管理层报告并审定  D、重要缺陷会影响企业内部控制整体有效性,应当引起董事会重视  

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第2题

A、影响整体控制目标实现多个一般缺陷组合是否构成重大缺陷  B、针同一细化控制目标所采取不同控制活动之间相互作用  C、针同一细化控制目标是否存在其他补偿性控制活动  D、控制执行者胜任能力  

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第3题

A、内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后外披露或报送相关部门  B、按照内部控制本质上不同,内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷  C、重大缺陷应由董事会予以最终认定  D、企业应在内部控制评价报告披露内部控制评价程序和方法  

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第4题

A、企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取证据,内部控制缺陷进行最终认定  B、企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务  C、企业内部控制评价工作组内部控制评价报告真实性负责  D、评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认  

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第5题

A、A.企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价  B、B.内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标实现提供合理保证  C、C.内部控制缺陷一般可分为设计缺陷和运行缺陷  D、D.企业实施内部控制评价,仅包括内部控制设计有效性评价,不包括运行有效性评价  

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第6题

A、企业内控政策与法律、法规相抵触  B、内部控制制度设计不够完整、合理,无法贯彻执行  C、内部控制制度无法实现企业内部控制目标  D、内部控制制度完整且合法,并能实现企业内控目标  

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第7题

A、制定内部控制缺陷标准  B、评估控制结果  C、记录与报告  D、向行业监管部门报告  

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第8题

A、企业董事会负责评价内部控制有效性  B、在实施审计工作基础上内部控制有效性发表审计意见,是董事会责任  C、注册会计师可以财务报告内部控制有效性发表审计意见  D、注册会计师应当仅按照《审计指引》要求,计划和实施审计工作,评价控制缺陷  

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第9题

A、缺陷初步分析  B、区分财务报告内部控制缺陷与非财务报告内部控制缺陷  C、判断内部控制缺陷重大程度  D、寻找补偿性控制  

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