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【判断题】

内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施并不是内部控制评价报告必需的内容。()

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第1题

A、重大缺陷应当由董事会予以最终认定  B、内部控制缺陷分为设计缺陷和执行缺陷  C、重要缺陷整改方案都应向管理层报告并审定  D、重要缺陷会影响企业内部控制整体有效性,应当引起董事会重视  

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第2题

A、被评价对象没有缺陷或仅存在少量一般1级缺陷内部控制设计适当且得到贯彻执行,不存在控制过度和控制不足情况  B、被评价对象存在少量一般2级缺陷内部控制设计适当但个别执行效果不佳,但风险影响程度较低,内控系统运行结果可以接受  C、被评价对象存在较多一般2级一般3级缺陷内部控制存在部分设计缺陷执行缺陷,风险影响程度需要关注  D、被评价对象存在重大缺陷;存在无控制控制失效情况  

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第3题

A、有重大缺陷内部控制  B、信赖内部控制  C、对会计报表有重大影响内部控制  D、已复核过内部控制  

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第5题

A、重大缺陷是一个或多个控制缺陷组合  B、重大缺陷不会导致企业偏离控制目标  C、重大缺陷严重程度和经济后果低于重要缺陷  D、重大缺陷不会严重危内部控制整体有效性  

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第6题

A、重大缺陷定义  B、对识别出重大缺陷描述,该描述应当包括重大缺陷性质  C、描述应当包括以重大缺陷在存在期间对企业编制财务报表产生实际和潜在影响  D、描述应当包括对注册会计师编制内部控制审计报告产生实际和潜在影响  

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第7题

A、甲公司审计委员会成员全部为非执行董事  B、甲公司审计委员会职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外所有部门和系统  C、内部控制评价中发现重大缺陷和重要缺陷整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况而定  D、甲公司审计委员会职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限其有效性进行复核  

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第9题

A、流程负责人管理层对于缺陷事实认可  B、对于缺陷产生原因判定  C、缺陷为公司共性问题还是个别分公司独有问题  D、整改计划目标是针对缺陷产生原因,而不是针对缺陷表象  

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