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【问答题】

内部审计机构在内部控制中如何发挥作用?

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第1题

A、《基本规范》是控制的总体框架,在控制标准体系起统领作用  B、《应用指引》在控制体系占据主体地位  C、《审计指引》为企业审计门对特定基准日与财务报告相关的控制设计与执行有效性进行审计提供指引  D、根据《评价指引》规定,控制自我评价是由监事会及独立董事实施的  

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第2题

A、否定意见的控制审计报告  B、在控制审计报告增加非财务报告控制重大缺陷描述段  C、无法表示意见的控制审计报告  D、在控制审计报告增加强调事项段  

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第3题

A、审计委员会负责审查企业的控制  B、审计委员会的组成独立、非行政董事要占半数以上  C、审计委员会每年至少与外聘及审计师会面一次,讨论与审计相关事宜  D、一般情况下审计委员会负责整个风险管理过程  

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第4题

A、《企业控制审计指引》(征求意见稿)  B、《企业控制评价指引》(征求意见稿)  C、《企业控制应用指引》(征求意见稿)  D、《企业控制规范——基本规范》  

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第5题

A、《企业控制审计指引》(征求意见稿)  B、《企业控制评价指引》(征求意见稿)  C、《企业控制应用指引》(征求意见稿)  D、《企业控制规范——基本规范》  

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第7题

A、负责建立和维护健全有效的审计体系  B、批准审计章程、长期审计规划和年度工作计划  C、制定审计程序,评价风险状况和管理情况  D、为独立、客观开展审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督  

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第9题

A、上级审计机构负责人  B、本单位分管审计工作的负责人  C、本单位审计机构负责人  D、审计人员  

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