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【单选题】

在内部审计的组织架构中,董事会的职责不包括()。

A、负责建立和维护健全有效的内部审计体系

B、批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划

C、制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况

D、为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督

更多“在内部审计的组织架构中,董事会的职责不包括()。”相关的问题
第1题

A、负责执行事会决策  B、负责监督事会完善内控制体系  C、负责建立和完善内组织机构,保证内控制各项职责得到有效履行  D、负责根据事会确定可接受风险水平,制定系统化制度、流程和方法,采取相应风险控制措施  

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第2题

A、完善股东大会、事会、监事会及下设议事和决策机构,建立议事规则和决策程序  B、明确事会董事、监事会和监事、高级管理层和高级管理人员在内控制责任  C、建立独立董事制度,对事会讨论事项发表客观、公正意见  D、建立外监事制度,对事会董事、高级管理层及其成员进行监督  

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第3题

A、完善股东大会、事会、监事会及下设议事和决策机构,建立议事规则和决策程序  B、明确事会董事、监事会和监事、高级管理层和高级管理人员在内控制责任  C、建立独立董事制度,对事会讨论事项发表客观、公正意见  D、建立外监事制度,对事会董事、高级管理层及其成员进行监督  

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第6题

A、事会(或理事会职责  B、适当组织架构  C、管理政策、制度和流程  D、内监督与检查  

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第7题

A、事会例会每月应至少召开一次  B、独立董事是指在商业银行担任经营管理职务董事  C、事会会议应当有商业银行全体董事过半数出席方可举行  D、商业银行董事长和行长应当分设  E、事会临时会议召开程序由商业银行章程规定  

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第8题

A、事会  B、监事会  C、法律与合规  D、条线风险管理窗口  

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第9题

A、A.审核保险机构内审计管理制度并向事会提出建议  B、B.指导保险机构内审计有效运作,审核保险机构年度内审计计划、内审计预算和人力资源计划,并向事会提出建议,事会审议通过后负责管理实施  C、C.审阅内审计工作报告,评估内审计工作结果,督促重大问题整改  D、D.评估审计责任人工作并向事会提出意见,至少每季度一次听取审计责任人关于审计工作进展情况报告  

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