搜题
用户您好, 请在下方输入框内搜索其它题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友 发布时间:
【单选题】

下列关于内部控制措施的表述,错误的是()。

A、合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作

B、建立相应的授权体系,可确保各机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整

C、明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗

D、建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估

更多“下列关于内部控制措施的表述,错误的是()。”相关的问题
第1题

A、内部控制制度有两类:内部会计控制制度和内部管理控制制度  B、内部管理控制制度包括且不限于组织结构计划,以及关于管理部门对事项核准决策步骤上程序记录  C、会计控制制度包括组织机构设计以及与财产保护和财务会计记录可靠性有直接关系各种措施  D、在内部控制制度阶段,内部控制研究重点逐步从一般含义向具体内容延伸  

点击查看答案
第2题

A、会计信息系统是内部控制手段而不是内部控制对象  B、会计信息系统是内部控制对象而不是内部控制手段  C、会计信息系统既不是内部控制对象也不是内部控制手段  D、会计信息系统既是内部控制对象也是内部控制手段  

点击查看答案
第3题

A、A.合法合规是商业银行得以生存和健康持续发展基础前提  B、B.内部控制必须为商业银行相关信息真实性、准确件、有效性和公开性提供保障  C、C.内部控制最终目标就是为了促进商业银行发展战略顺利实现,内部控制各项措施都应该服务于、服从于商业银行总体发展战略  D、D.内部控制是为保证组织目标实现而建立控制机制和实施管控措施,在防范和化解银行经营风险中发挥着重要作用,良好内部控制是银行有效抵御风险,保持健康持续发展基础保障  

点击查看答案
第4题

A、可根据评价结果确定内部控制水平等级  B、被评价机构管理者应采取措施消除违规原因,并验证所采取措施效果  C、评价应由与评价活动有直接责任人员进行  D、评价人员应具备相应知识,能够胜任评价工作  

点击查看答案
第5题

A、A.物资采购申请金额已超其采购权限,未向上级公司申请安排大宗物品采购属于运行缺陷  B、B.未建立定期现金盘点程序属于设计缺陷  C、C.重大缺陷应当由董事会予以最终确认  D、D.对存在内部控制缺陷情形,内部控制评价报告不得做出内部控制有效结论  

点击查看答案
第6题

A、建立了内部控制总体框架和基本要求  B、明确了内控建设目标、原则及构成要素  C、在企业内部控制规范体系中处于最高层次,起统领作用  D、由财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部门于2006年联合发布  

点击查看答案
第7题

A、A.书面证据比口头证据可靠  B、B.外部证据比内部证据可靠  C、C.复制证据比原始证据可靠  D、D.内部控制证据比内部控制证据可靠  

点击查看答案
第8题

A、内部控制是个持续过程,功在平时,宜未雨而绸缪,勿病急才投医。  B、控制并非越多越好,关键是围绕控制目标,抓住关键控制点。  C、内部控制重要目标之一是提高经营效率。  D、内部控制有时并不复杂,但内部控制制度设计、改进及执行需要智慧、经验和专业。  

点击查看答案
第9题

A、内部控制与公司治理目标存在一定差异  B、内部控制涉及更多法律层面问题,公司治理涉及更多管理制度问题  C、内部控制可以促进公司治理完善  D、健全公司治理是内部控制有效运行保证  

点击查看答案
客服
TOP

请使用微信扫码支付

订单号:
遇到问题请联系在线客服