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【多选题】

对银行存款及柜台业务内部控制的检查内容包括()

A、环境控制情况

B、存款帐户管理情况

C、存款柜台业务管理情况

D、结算业务控制情况

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第1题

A、授信业务内部控制  B、资金业务内部控制  C、存款柜台业务内部控制  D、中间业务内部控制  E、会计业务内部控制  

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第3题

A、A.严格管理预留签章和存款支付凭据,提高签章、票据真伪甄别能力,并利用计算机技术,加大预留签章管理科技含量,防止诈骗活动  B、B.存款账户实施有效管理,建立和完善银行与客户、银行银行银行内部业务台账与会计账之间适时账制度,账频率、象、可参与账人员等做出明确规定  C、C.会计账务处理全过程实行监督,会计账务做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账六相符  D、D.内部特种转账业务、账户异常变动等进行持续监控,发现情况应当进行跟踪和分析  

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第4题

A、风险监测  B、管理与控制  C、账务处理  D、内部管理控制  

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第6题

A、商业银行应当存款账户实施有效管理,与除储蓄存款以外其他存款所有人定期进行账,并确保适时有效  B、商业银行应当设立一个独立部门专门负责内部控制建设、执行和内部控制监督、评价  C、内部审计部门应当检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督不力,承担相应责任  D、商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立原则  

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第7题

A、政策规划情况  B、办理存款业务资格条件  C、内部控制情况  D、业绩考核情况  E、监督检查情况  

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第8题

A、A.非营业期间营业终了,业务印章、公重要空白结算凭证是否入库(随尾箱)或入柜保管  B、B.检查营业期间临柜人员是否将业务用章、结算单据等重要物品随意摆放在柜面,外部人员触手可  C、C.检查结算单据在开放式柜台与封闭式柜台之间传递时,是否由银行内部人员负责传递,严禁由客户自行携带并传递或由保安人员代为传递  D、D.检查开放式柜台是否采取柜面开放、办公区域封闭措施,严禁客户和非柜面人员随意进出开放式柜台内部区域  

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第9题

A、基层营业网点  B、要害部位  C、重点岗位  D、从业人员  

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