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【单项选择题】

尽管有很多争议,但内部审计主管仍决定对这两个领域实施初步调查来证实审计委员会的第一点考虑。那么在实施初步调查时,下列程序中不恰当的是()

A、A.与行政管理当局会晤,确认“合理水平”的部门,无论确认标准是否存在

B、B.与部门经理会晤,确认他们用来缩减经营预算的方法

C、C.使用风险分析并选择两个帐户余额存在潜在错报风险最大的部门

D、D.制定能够用于收集职员工作态度方面客观信息的初步调查问卷

更多“尽管有很多争议,但内部审计主管仍决定对这两个领域实施初步调查来证实审计委员会的第一点考虑。那么在实施初步调查时,下列程序中不恰当的是()”相关的问题
第1题

A、被审计单位不执行审计决定的,审计机关应当责令限期执行  B、逾期不执行审计决定的,审计机关可以申请人民法院强制执行  C、被审计单位应当将审计决定执行情况书面报告审计机关  D、被审计单位不执行审计决定的,提请本级人民政府强制执行  

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第2题

A、A.内部审计活动的章程的遵守情况;
B.内部审计专业实务标准的遵守情况
C.内部审计活动的成本—收益进行分析
D.内部审计活动所采用的工具和技术
  

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第3题

A、内部控制不存在  B、内部控制虽然存在效运行  C、审计人员内部控制拟予信赖  D、内部控制存在重大缺陷  

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第5题

A、审计主管通常应当高风险的活动优先考虑实施审计  B、审计主管应该限制风险评估过程中使用的信息来源的数目  C、为指导审计主管进行风险评估,要审计工作时间表上的优先顺序加以评估  D、至少每三至五年实施一次风险评估  

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第6题

A、决定审计内部控制的依靠性  B、审计的范围  C、内部控制制度和其效性进行测试  D、提出管理层建议书  

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第7题

A、A.拟定保险机构内部审计制度  B、B.编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划  C、C.实施年度内部审计计划,跟踪整改情况,开展后续审计  D、D.法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责  

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第8题

A、指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划  B、组织实施内部审计项目,确保内部审计质量  C、向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况  D、及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患  E、协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系  

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第9题

A、A.内部审计预防性、经常性和针性  B、B.外部审计内部审计的总体目标是一致的  C、C.外部审计内部审计起到支持和指导作用  D、D.外部审计内部审计的基础,内部审计能起辅助和补充作用  

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