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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

外部审计在审计时先期应做的工作是()

A、决定在审计中对内部控制的依靠性

B、审计的范围

C、对内部控制制度和其有效性进行测试

D、提出管理层建议书

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第1题

A、委托外部审计机构监管任务不能超出其常规审计工作范围  B、监管机构有权要求外部审计机构完成特定监管任务必须满足特定监管要求  C、监管机构有权取消银行对外部审计机构聘任  D、监管机构劝导银行集团整个集团内尽可能使用同一审计机构和会计日期  E、监管机构和外部审计机构各自职责要非常明确  

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第3题

A、外部审计人员专业胜任能力  B、外部审计机构规模  C、外部审计所采用审计程序和方法适当性  D、外部审计机构和人员独立性与客观性  

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第4题

A、内部审计单位内部控制一部分  B、内部审计外部审计工作上具有一致性  C、内部审计人员和注册会计师遵循审计标准一致  D、利用内部审计工作成果可以提高审计效率,节约审计费用  

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第5题

A、注册会计师审计与政府审计审计目标上具有一致性  B、如果被审计单位拒绝审计调整建议,注册会计师和政府审计部门均出具审计意见书  C、注册会计师审计与政府审计部门获取审计证据具有同等权力,任何单位或个人不得拒绝  D、注册会计师审计与政府审计外部审计,都具有较强独立性  

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第8题

A、A.内部审计具有预防性、经常性和针对性  B、B.外部审计和内部审计总体目标一致  C、C.外部审计对内部审计起到支持和指导作用  D、D.外部审计内部审计基础,对内部审计能起辅助和补充作用  

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第9题

A、不同审计程序会使得注册会计师获取不同性质审计证据,由此注册会计师可能会编制不同审计工作底稿  B、如果识别出重大错报风险较高项目,审计工作底稿记录内容不需那么多  C、审计证据重要程度也会影响审计工作底稿格式、内容和范围  D、对大型被审计单位进行审计形成审计工作底稿,通常比对小型被审计单位进行审计形成审计工作底稿要多  

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