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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

当评价公司内部控制政策和流程时, 主要的考虑是它们是否()。

A、防止管理层滥用职权

B、与控制环境相关

C、影响财务报表声明

D、反映管理层的理念和经营方式

更多“当评价公司内部控制政策和流程时, 主要的考虑是它们是否()。”相关的问题
第1题

A、审议批准公司内部控制政策,监督内部控制政策实施  B、定期研究评价公司内控健全性、合理性有效性  C、制定内部控制政策,报经审议后执行  D、审议批准公司年度内部控制评价报告  

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第3题

A、与会计部门员工面谈  B、员工完成日常任务观察流程  C、检查文件、政策流程用户手册  D、送交高层管理者,归纳审计发现文件  

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第5题

A、控制政策与程序无效  B、控制政策程序与管理局认定相关  C、控制政策程序与管理据认定不相关  D、取得证据来评价控制政策程序显得不经济  E、通过符合性测试已经获得证据证明内部控制有效  

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第8题

A、审计师可能无意地没有在有虚假陈述财务报告上恰地表达意见风险  B、假设在没有相关内部控制结构、政策流程,出现重大虚假陈述可能性  C、出现在声明中重大虚假陈述没有被公司内部控制结构、政策流程地预防或检测风险  D、审计师没有检查出声明中存在重大虚假陈述风险  

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第9题

A、反洗钱内部控制制度方案;真实性效率性  B、具体反洗钱内部控制制度;完整性有效性  C、反洗钱内部控制制度;真实性效率性  D、反洗钱内部操作流程;完整性有效性  

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