空白查库令由()保管,签开时须对检查人身份、检查事项进行审查,严格控制使用范围。
A、金库经理
B、金库管库员
C、分行运营管理部负责人
D、分行运营管理部检查人员
A、金库经理
B、金库管库员
C、分行运营管理部负责人
D、分行运营管理部检查人员
A、调阅有价单证及重要空白凭证登记薄,检查有价单证及重要空白凭证管理是否合规 B、检查有价单证是否实行专人专库保管 C、检查有价单证及重要空白凭证是否按照规定专柜保管 D、检查有价单证及重要空白凭证查库制度是否落实
A、农合机构主任(行长)每年应对凭证管理中心至少查库一次 B、农合机构分管会计结算业务的主任(行长)每季度应对凭证管理中心至少查库一次 C、凭证管理部门负责人每月应对凭证管理中心至少查库一次 D、稽审部每年应不定期组织对凭证管理中心和柜员尾箱的凭证进行全面检查 E、营业网点负责人每月应对柜员尾箱至少查库一次
A、保管人员应每半月检查库存代保管物品,与“代保管物品登记簿”及核心系统内部账核对相符 B、分行库房主管/支行会计经理每月至少进行1次代保管物品的监视查库 C、分行运营管理部负责人/支行分管运营的行长每半年至少进行1次代保管物品的监视查库 D、分行分管运营条线工作的行长/支行长每年应至少组织1次代保管物品的监视查库