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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

某内部审计师正在对采购部门进行审计。公司规定金额超过2000美元的采购必须进行招标,除非执行副总裁核准放弃。在最近的审计中,共发生了3000例采购,其中18例金额超过2000美元。下列哪类审计程序能够提供证明招标程序得到有效执行的恰当证据?()

A、选择需进行招标购买的代表性样本,并追溯相关的采购订单,以确定采购金额超过2000美元

B、选择采购金额超过2000美元的代表性样本,核对相关文本,以确定所有的招标程序或放弃程序记录在案

C、与采购部门主管面谈,查询是否存在违背规定的招标行为

D、与执行副总裁面谈,查询授权放弃招标的情形和频数

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第1题

A、公司内部计师在完成公司采购部门审计活动后,利用周末的时间在一家产品加工企业担任了带薪顾问  B、因为受到法庭传唤,在需要时向法庭披露了可能组织不利的、机密的审计资料  C、在审计过程中,内部计师发现该公司推出的新产品市场前景很好,所以告知家人购买了该公司的股票  D、在审计活动完成后接受了公司提供的工作报酬  

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第2题

A、上市公司应当配置专职人员从事内部审计工作,且专职人员应当不少于2人  B、内部审计部门应当至少半年募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并募集资金使用的真实性和合规性发表意见  C、内部审计部门应当在业绩快报外披露后,业绩快报进行审计  D、上市公司应当至少每年要求会计师事务所内部控制设计与运行的有效性进行一次审计或者鉴证,出具内部控制审计报告或者鉴证报告  

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第3题

A、部门质量标准的操作程序(数字与日期)  B、内部会计控制准则,引自公共会计师手册的相关内容  C、理想的经营实务,基于内部计师参与公司内部审计实务所积累的经验与知识  D、所有上述内容  

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第4题

A、计师事务所为上市公司提供内部控制咨询服务,同时公司董事会编制的内部控制自我评价报告进行审计  B、计师事务所接受上市公司委托提供年度财务报告和内部控制自我评价报告审计服务,可以分别进行,也可以整合进行  C、内部控制规范从2012年1月1日起在沪深主板和中小板上市公司实施  

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第6题

A、会计师事务所及其签字的从业人员应当发布的内部控制审计意见负责  B、为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可同时为其提供内部控制审计服务  C、上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告  D、上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格  

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第9题

A、控制进行重新测试,以验证审计结果  B、邀请第三方审计结果进行验证  C、将审计结果记入报告,同时注明部门经理的意见  D、支持审计结果的证据进行重新验证  

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