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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

在审计过程中形成某审计发现,需要将实际情形与相关的准则或者标准进行比较。下列哪项内容作为支持某一审计结论的准则或者标准最恰当()。

A、部门质量标准的操作程序(数字与日期)

B、内部会计控制准则,引自公共会计师手册的相关内容

C、理想的经营实务,基于内部审计师参与公司内部审计实务所积累的经验与知识

D、所有上述内容

更多“在审计过程中形成某审计发现,需要将实际情形与相关的准则或者标准进行比较。下列哪项内容作为支持某一审计结论的准则或者标准最恰当()。”相关的问题
第1题

A、审计建议  B、审计发现  C、审计成果  D、工作记录  

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第2题

A、这一发现应当记录最终报告,因为审计师负责对所有调查结果的准确报告  B、不最终报告记录,因为审计报告只包括尚未纠正的发现  C、不最终报告记录,因为审计过程审计师可以验证纠正措施  D、离场会议上,发现况仅作讨论目的  

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第3题

A、审计对被审计单位内部控制测评后,认为需要调整审计重点、步骤和方法的  B、审计组人员发生变化,足以影响审计方案执行的  C、审计发现重大违法案件线索,需要改变审计内容和重点的  D、审计范围受到限制,不能正常开展审计工作的  

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第4题

A、公司的内部审计完成对公司采购部门的审计活动后,利用周末的时间一家产品加工企业担任了带薪顾问  B、因为受到法庭传唤,需要时向法庭披露了可能对组织不利的、机密的审计资料  C、审计过程,内部审计发现该公司推出的新产品市场前景很好,所以告知家人购买了该公司的股票  D、审计活动完成后接受了公司提供的工作报酬  

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第5题

A、追踪审计业务的进程  B、考虑项目组各成员的素质和专业胜任能力,以及是否有足够的时间执行审计工作,是否理解工作指令,是否按照计划的方案执行审计工作  C、解决审计过程发现的重大问题,考虑其重要程度并适当修改原计划的方案  D、识别审计过程需要咨询的事项,或需要由经验较丰富的项目组成员考虑的事项  

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第7题

A、记录下年后续审计的有关行动,只有当得到满意解释时才报告送交管理当局  B、通过观察一合理期间的所有钻机的接收业务来扩展审计程序,并追踪检查收货单至相关帐户,确认其发现的任何差异的原因  C、审讯发现如实汇报管理当局并建议调查可能存的不法行为  D、审计发现报告给建筑经理并坚持补充诸如独立接收等的适当的内部控制,开展后续审计以确定有关控制是否得到完善  

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第9题

A、分别记录各个审计发现,以及针对每种审计发现所产生的影响  B、向管理者建议可能存的风险,但不记录相关的审计发现,因为这些控制缺陷是次要的  C、记录审计发现以及这些控制缺陷聚合所产生的风险  D、通报部门主管对每个审计发现进行关注,并报告进行适当记录  

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