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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

采购与付款的内部控制一般涉及下列哪些环节?()

A、岗位分工与授权批准

B、收款控制

C、请购与审批控制

D、验收控制

E、付款控制

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第1题

A、A.岗位分工授权批准  B、B.收款控制  C、C.请购审批控制  D、D.验收控制  E、E.付款控制  

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第2题

A、岗位分工授权批准  B、请购审批控制  C、采购预验收控制  D、付款控制  E、监督检查  

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第3题

A、岗位分工授权批准  B、付款控制  C、销售和发货控制  D、收款控制  E、监督检查  

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第4题

A、请购审批  B、采购、验收相关会计记录  C、采购验收  D、付款审批付款执行  

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第5题

A、所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门  B、所有订货单应未经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门  C、收到采购发票后,应立即送采购部门订货单、验收单核对相符  D、采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失  

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第6题
[简答题] S公司是一家以饮品生产和销售为主业上市公司。2011年,S公司根据财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制订了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》),自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果,S公司于2012年7月成立内部控制评价工作组,对内部控制设计运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会直接领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。 关于控制活动,内部控制评价工作组对公司业务层面控制活动进行了全面测试,发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节内部控制设计可能存在缺陷,有关资料如下: ①资金投放环节。为提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度投资,但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定,当库存水平较低时,授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。为应对突发事件造成财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式对财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《手册》规定,指定商品销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位运行情况和有关文档记录进行核查。 简述企业内部控制评价一般程序。

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第8题

A、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施实质性测试,评价内部控制,实施符合性测试  B、了解内部控制环节,实施实质性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施符合性测试  C、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施符合性测试,评价内部控制,实施实质性测试  D、了解内部控制环节,实施符合性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施实质性测试  

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第9题

A、不得安排同一机构办理采购业务全过程  B、对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再履行预算调整程序  C、大宗采购应当根据市场行情制定最高采购限价  D、一般物资或劳务采购可以采用询价或定向采购方式并签订合同  

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