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【单选题】

下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,正确的是()。

A、不得安排同一机构办理采购业务的全过程

B、对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再履行预算调整程序

C、大宗采购应当根据市场行情制定最高采购限价

D、一般物资或劳务的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同

更多“下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,正确的是()。”相关的问题
第1题

A、A.一般物资或劳务采购采用询价或定向采购方式  B、B.企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来款项  C、C.小额零星物资或劳务可以采用直接购买等方式  D、D.重要和技术性较强采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策  

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第2题
[简答题] S公司是一家以饮品生产和销售为主业上市公司。2011年,S公司根据财政部等五部委联合发布企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制订了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》),自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果,S公司于2012年7月成立内部控制评价工作组,对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会直接领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。 关于控制活动,内部控制评价工作组对公司业务层面控制活动进行了全面测试,发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节内部控制设计可能存在缺陷,有关资料如下: ①资金投放环节。为提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度投资,但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定,当库存水平较低时,授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。为应对突发事件造成财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式对财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《手册》规定,指定商品销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位运行情况和有关文档记录进行核查。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求,逐项判断资料中各项内部控制设计是否有效,并逐项说明理由。

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第3题

A、各项内部控制是否符合内部控制基本原则  B、在哪些环节、采取何种措施进行控制  C、关键控制点是否都重点进行了控制  D、所有内部控制目标是否均已达到  

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第4题

A、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施实质性测试,评价内部控制,实施符合性测试  B、了解内部控制环节,实施实质性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施符合性测试  C、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施符合性测试,评价内部控制,实施实质性测试  D、了解内部控制环节,实施符合性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施实质性测试  

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第5题
[简答题] S公司是一家以饮品生产和销售为主业上市公司。2011年,S公司根据财政部等五部委联合发布企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制订了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》),自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果,S公司于2012年7月成立内部控制评价工作组,对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会直接领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。 关于控制活动,内部控制评价工作组对公司业务层面控制活动进行了全面测试,发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节内部控制设计可能存在缺陷,有关资料如下: ①资金投放环节。为提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度投资,但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定,当库存水平较低时,授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。为应对突发事件造成财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式对财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《手册》规定,指定商品销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位运行情况和有关文档记录进行核查。 简述企业内部控制评价一般程序。

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第6题

A、《企业内部控制基本规范》  B、《企业内部控制应用指引》  C、《企业内部控制评价指引》  D、《企业内部控制审计指引》  

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第7题

A、企业内控政策与法律、法规相抵触  B、内部控制制度设计不够完整、合理,无法贯彻执行  C、内部控制制度无法实现企业内部控制目标  D、内部控制制度完整且合法,并能实现企业内控目标  

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第8题

A、各项经营管理活动均应以审慎为出发点,贯彻“内控优先”要求,在控制措施严密充分前提下进行  B、内部控制应渗透到中国银行各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有部门和岗位,并由全体人员参与  C、任何部门、岗位、人员不得拥有不受约束权力,应职责分离,相互监督制约  D、内部控制监督评价职能应独立于内部控制建设、内部控制执行职能,并有直接向董事会报告渠道  

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