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【判断题】

企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告。()

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第2题

A、以日常监督和专项监督为基础  B、结合年度内部控制评价  C、由内部控制评价部门进行综合分析提出认定意见  D、按照规定的权限和程序进行审核  E、内部控制缺陷进行及时报告  

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第3题

A、商业银行应当存款账户实施有效管理,与除储蓄存款以外的其他存款的所有人定期进行账,并确保账的适时有效  B、商业银行应当设立一个独立部门专门负责内部控制的建设、执行和内部控制监督、评价  C、内部审计部门应当检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督不力,承担相应的责任  D、商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立的原则  

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第4题

A、单位负责人应当制定专门部门或专人负责单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告  B、单位内部监察与其内部控制的建立和实施不能保持相独立,并根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率  C、内部审计部门或岗位应每年检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议  D、国务院财政部门及其派出机构和市级以上各级人民政府财政部门应当单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查  

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第7题
[简答题] S公司是一家以饮品生产和销售为主业的上市公司。2011年,S公司根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制订了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》),自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果,S公司于2012年7月成立内部控制评价工作组,内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会的直接领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。 关于控制活动,内部控制评价工作组公司业务层面的控制活动进行了全面测试,发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节的内部控制设计可能存在缺陷,有关资料如下: ①资金投放环节。为提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度的投资,但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂的风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权的情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资的一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定,当库存水平较低时,授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。为应突发事件造成的财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务的控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《手册》规定,指定商品的销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员该岗位的运行情况和有关文档记录进行核查。 简述企业内部控制评价的一般程序。

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第8题
[简答题] S公司是一家以饮品生产和销售为主业的上市公司。2011年,S公司根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制订了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》),自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果,S公司于2012年7月成立内部控制评价工作组,内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会的直接领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。 关于控制活动,内部控制评价工作组公司业务层面的控制活动进行了全面测试,发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节的内部控制设计可能存在缺陷,有关资料如下: ①资金投放环节。为提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度的投资,但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂的风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权的情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资的一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定,当库存水平较低时,授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。为应突发事件造成的财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务的控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《手册》规定,指定商品的销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员该岗位的运行情况和有关文档记录进行核查。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项判断资料中各项内部控制设计是否有效,并逐项说明理由。

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