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【判断题】

内部审计部门可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,也可参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。

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第3题

A、审计部门内部审计和其他业务部门内部监督  B、审计部门内部审计和委托外部中介机构独立审计  C、人理财业务管理部门内部调查和委托外部中介机构独立审计  D、个人理财业务管理部门内部调查和审计部门独立审计  

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第4题

A、内部审计部门应当对内部控制的有效性负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担责任  B、董事会、高级管理层应对未执行审计方案导致重大问题未能被发现,对审计发现隐瞒不报,对审计发现问题查处整改工作跟踪不力行为,承担相应的责任  C、业务部门和分支机构应当及时纠正内部控制存在的问题,并对出现的风险和损失承担相应的责任  D、高级管理层应当对违反内部控制的人员,依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分,并承担处理不力的责任  

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第6题

A、合规管理风险管理内部控制内部审计目标都是为了保障商业银行稳健发展,达到经营目标  B、合规管理风险管理内部控制内部审计在工作对象与内容方面各自独立,没有交叉  C、合规管理贯穿商业银行经营管理的全过程,审计通常侧重于事后  D、合规的容忍度非常低,甚至是零容忍  

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第9题

A、董事会  B、内控管理职能部门  C、内部审计部门  D、风险管理部门  

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