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【判断题】

内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。

更多“内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。”相关的问题
第1题

A、审计人员本人持有审计单位股票  B、审计人员审计单位领导有直系亲属关系  C、审计人员本人从未参与审计单位的业务活动  D、审计人员审计单位存在长期合作关系  

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第3题

A、在了解审计单位基本情况时,应当进行及时、有效的沟通和协调  B、通过询问、会谈、会议、问卷调查等沟通方式,了解审计单位业务活动内部控制和风险管理的情况  C、通过口头方式或者其他非正式方式,与审计单位交流审计中发现的问题  D、在审计报告提交之前,以口头方式与审计单位进行结果沟通  

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第6题

A、A.询问审计单位的有关人员,并查阅相关内部控制文件
B.检查内部控制生成的文件和记录
C.观察审计单位的业务活动内部控制的运行情况
D.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试
E.选择若干具有代表性的内部控制进行控制测试
  

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第7题

A、A.根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作  B、B.依照公司制度,在实施审计前一定时间向审计单位或者审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达  C、C.按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计人员不得少于2人  D、D.按照审计质量控制制度和程序,及时编制、复核、报送审计报告  

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第8题

A、A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上  B、B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外  C、C.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性  D、D.审计人员审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作  

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第9题

A、A.内部审计活动是否经过适当的监督和复核  B、B.审计单位是否存在有关内部审计人员的任用和培训政策  C、C.内部审计是否具有与其履行职责相应的组织地位  D、D.审计单位是否存在适当的审计手册  

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