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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

下列各项中,注册会计师在评价内部审计的客观性时需要考虑的是()

A、A.内部审计的活动是否经过适当的监督和复核

B、B.被审计单位是否存在有关内部审计人员的任用和培训政策

C、C.内部审计是否具有与其履行职责相应的组织地位

D、D.被审计单位是否存在适当的审计手册

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第1题

A、注册计师是否根据具体情况实施了审计程序,并获取了充分、适当审计证据  B、注册计师审计过程是否保持了职业怀疑  C、注册计师是否识别出舞弊导致财务报表重大错报  D、注册计师是否根据审计证据评价结果出具了恰当审计报告  

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第2题

A、企业董事会负责评价内部控制有效性  B、实施审计工作基础上对内部控制有效性发表审计意见,是董事会责任  C、注册计师可以对财务报告内部控制有效性发表审计意见  D、注册计师应当仅按照《审计指引》要求,计划和实施审计工作,评价控制缺陷  

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第3题

A、A.注册计师审计是一种有偿审计  B、B.注册计师执行审计工作时必须利甩内部审计工作成果  C、C.注册计师审计就是注册计师代表本人实施审计  D、D.注册计师审计是事审计  E、E.注册计师审计体现为双向独立  

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第4题

A、注册计师执行审计工作时必须利用内部审计工作成果  B、注册计师审计是一种有偿审计  C、注册计师审计就是注册计师代表本人实施审计  D、注册计师审计体现为双向独立  E、注册计师审计是政府审计补充  

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第5题

A、计划审计范围和时间安排  B、审计过程遇到重大困难  C、审计发现所有内部控制缺陷  D、上市公司审计注册计师独立性  

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第6题

A、是否足以实现注册计师审计目标  B、是否影响注册计师审计工作过程  C、对注册计师发表审计意见产生预期影响  D、对审计程序性质、时间安排和范围预期影响  

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第7题

A、注册计师审计过程知悉商业秘密应保密  B、注册计师应当研究评价审计单位相关内部控制,据以确定实质性测试性质、时间和范围  C、注册计师进行符合性测试和实质性测试时,一般应当采用抽样审计方法  D、注册计师可以根据需要,配备相应业务助理人员和聘请专家协助工作,但应对其工作结果负责  

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第8题

A、内部审计是单位内部控制一部分  B、内部审计和外部审计工作上具有一致性  C、内部审计人员和注册计师遵循审计标准是一致  D、利用内部审计工作成果可以提高审计效率,节约审计费用  

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第9题

A、A.注册计师产生直接原因是财产所有权和经营权分离  B、B.注册计师审计要适应商品经济发展  C、C.注册计师审计具有独立、客观、公正特性  D、D.注册计师审计随企业管理发展而发展  

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第10题

A、内部审计人员是否直接接触治理层  B、内部审计人员是否具备专业胜任能力  C、内部审计人员和注册计师之间是否能够进行有效沟通  D、内部审计人员工作是否经过适当监督  

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