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【简答题】

请列出在确定函证数量的大小和范围时应综合考虑的因素?

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第1题

A、收账款全部资产中重要性  B、被审计单位内部控制强弱  C、以前年度结果  D、方式选择  E、回审计工作记录  

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第3题

A、A.因被审计单位重大错报风险低,预审  B、B.年终对存货监盘,对收款项进行  C、C.项目小组进驻被审计单位后,立即进行  D、D.为减少差异,执行其他审计程序后  

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第4题

A、如果被审计单位要求合理,则实施替代审计程序  B、如果被审计单位要求合理,且无法实施替代审计程序,则视为审计范围受到限制  C、如果被审计单位要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制  D、如果被审计单位要求不合理,且无法实施替代审计程序,则视为审计范围受到限制  

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第5题

A、很可能无效收款项  B、交易频繁但期末余额较小收款项  C、执行其他审计程序可以确认收款项  D、收纳入审计范围内子公司款项  

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第6题

A、对上市公司财务报表执行审计,注册会计师当实施收账款程序  B、对小型企业财务报表执行审计,注册会计师可以不实施收账款程序  C、如果有充分据表明很可能无效,注册会计师可以不实施收账款程序  D、如果收入确认方面不存由于舞弊导致重大错报风险,注册会计师可以不实施收账款程序  

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第7题

A、如果被审计单位要求合理,则当实施替代审计程序  B、如果被审计单位要求合理,且无法实施替代审计程序,则视为审计范围受到限制  C、如果被审计单位要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制  D、如果被审计单位要求不合理,且无法实施替代审计程序,则视为审计范围受到限制  

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第8题

A、对上市公司财务报表执行审计,注册会计师当实施收账款程序  B、对小型企业财务报表执行审计,注册会计师可以不实施收账款程序  C、如果有充分据表明很可能无效,注册会计师可以不实施收账款程序  D、如果收入确认方面不存由于舞弊导致重大错报风险,注册会计师可以不实施收账款程序  

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第9题

A、以前年度结果  B、被审计单位内部控制强弱  C、所选择方式  D、收账款占总资产比重  

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