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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

在审计过程中,在确定函证对象后,如果被审计单位不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,不应选取的有()。

A、如果被审计单位的要求合理,则应当实施替代审计程序

B、如果被审计单位的要求合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制

C、如果被审计单位的要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制

D、如果被审计单位的要求不合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制

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第1题

A、如果审计单位的要求合理,则应实施替代审计程序  B、如果审计单位的要求合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  C、如果审计单位的要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制  D、如果审计单位的要求不合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  

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第2题

A、如果审计单位的要求合理,则应当实施替代审计程序  B、如果审计单位的要求合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  C、如果审计单位的要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制  D、如果审计单位要求不合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  E、如果审计单位的要求合理,则应视为审计范围受到限制  

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第3题

A、A.因审计单位重大错报风险低,预审时  B、B.年终对存货监盘的同时,对应收款项进行  C、C.项目小组进驻审计单位,立即进行  D、D.为减少差异,执行其他审计程序  

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第4题

A、对上市公司财务报表执行审计时,注册会计师应当实施应收账款程序  B、对小型企业财务报表执行审计时,注册会计师可以不实施应收账款程序  C、如果有充分据表明很可能无效,注册会计师可以不实施应收账款程序  D、如果收入确认方面不存由于舞弊导致的重大错报风险,注册会计师可以不实施应收账款程序  

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第5题

A、对上市公司财务报表执行审计时,注册会计师应当实施应收账款程序  B、对小型企业财务报表执行审计时,注册会计师可以不实施应收账款程序  C、如果有充分据表明很可能无效,注册会计师可以不实施应收账款程序  D、如果收入确认方面不存由于舞弊导致的重大错报风险,注册会计师可以不实施应收账款程序  

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第6题

A、很可能无效的应收款项  B、交易频繁但期末余额较小的应收款项  C、执行其他审计程序可以确认的应收款项  D、应收纳入审计范围内子公司的款项  

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第7题

A、A.的方式分为积极和消极方式  B、B.如果注册会计师遇到采用积极的方式实施而未能收到回时,应该再次寄发询  C、C.指明直接向审计单位回  D、D.将收到的回形成审计工作记录,并汇总统计结果  

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第8题

A、A.注册会计师应当对应收账款实施程序,除非有充分据表明应收账款对财务报表不重要,或很可能无效  B、B.如果认为很可能无效,注册会计师应当实施替代审计程序,获取相关、可靠的审计据  C、C.如果不对应收账款,注册会计师应当工作底稿说明理由  D、D.如果不对应收账款,注册会计师应当出具非无保留意见的审计报告  

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第9题

A、对应收账款进行时,注册会计师可以选择的方式有积极的或消极的方式,但一次审计只能采用一种方式,为了便于的控制,二者不能结合使用  B、如果采用积极式,除非对方不欠审计单位账款,否则注册会计师应当要求任何情况下都必须回  C、注册会计师采用积极式时,可以不列明账户余额或其他信息,而要求者填写有关信息或提供进一步信息。这可能会导致回率降低,进而会导致注册会计师执行更多的替代程序  D、为了防止者可能对所列示信息根本不加验就予以回确认,注册会计师采用积极式的询应列明拟的账户余额或其他信息,要求者确认所的款项是否正确  

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