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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

银行的内部审计或其他完全独立的部门,必须()检审银行的评级系统及其操作。

A、至少每年一次

B、每两年一次

C、根据需要

D、至少每半年一次

更多“银行的内部审计或其他完全独立的部门,必须()检审银行的评级系统及其操作。”相关的问题
第1题

A、审计部门内部审计其他业务部门内部监督  B、审计部门内部审计和委托外部中介机构独立审计  C、人理财业务管理部门内部调查和委托外部中介机构独立审计  D、个人理财业务管理部门内部调查和审计部门独立审计  

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第2题

A、A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物判断凌驾于对审计事物判断之上  B、B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查活动之外  C、C.内部审计部门在一个特定组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面相对独立性  D、D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界干扰,独立自主地开展审计工作  

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第3题

A、商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能履行情况应受到内部审计部门定期独立评价  B、内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人  C、合规部门是负责合规风险识别、量化、评估、监测和报告专职部门  D、对银行合规管理情况进行独立检查和评价是合规部门重要职责  

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第4题

A、个人理财业务管理部门内部调查和合规部门监督检查  B、前台和中台  C、合规部门监督检查和审计部门独立审计  D、个人理财业务管理部门内部调查和审计部门独立审计  

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第5题

A、应设立全行系统垂直管理、具有充分独立内部审计部门  B、应配备具有相应资质和能力审计人员  C、有权获得商业银行所有经营、管理信息  D、应及时向监事会董事会审计委员会提交审计报告  

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第6题

A、商业银行应当对存款账户实施有效管理,与除储蓄存款以外其他存款所有人定期进行对账,并确保对账适时有效  B、商业银行应当设立一个独立部门专门负责内部控制建设、执行和内部控制监督、评价  C、内部审计部门应当对检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况检查监督不力,承担相应责任  D、商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立原则  

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