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【单选题】

对公会计业务后督的内容()

A、监督综合核算与明细核算的账务处理、相互核对和平衡关系

B、各项财务收支核算是否准确,应收及应付利息计提是否符合规定

C、人行往来、同业往来、系统内往来对账是否及时,是否坚持换人逐笔勾对

D、系统内资金划拨的审批手续是否齐全,核算是否准确

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第1题

A、A.监督表内外会计事项合法性、合规性  B、B.监督利率、汇率使用正确性  C、C.系统内资金划拨审批手续是否齐全,核算是否准确  D、D.内部对账是否及时,是否坚持换人逐笔勾对  

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第2题

A、制定落实监督中心岗位责任制,  B、负责会计、出纳、储蓄业务全面工作,认真贯彻执行各项方针政策  C、对发生重大会计差错、事故,及时上报,分析发生原因,提出处理意见,研究防范措施,及时落实整改  D、督促被监督单位及时整改,根据各被监督单位回复差错回单确认及时销记登记簿  

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第3题

A、取消《个人存款挂失核实单》和《协助查询、冻结、扣划登记表》凭证,统一使用通用凭证(A4)打印  B、对私特殊业务集中化处理所有业务凭证均通过扫描上传台,续可通过《挂失/冻结登记簿》或档案系统查询相关业务全部凭证影像  C、个人特殊业务集中化处理完成,经办柜员将业务凭证按顺序单独排列,与当日会计传票一并送分行业务处理中心,无需进行督扫描处理  

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第4题

A、督人员应逐笔勾挑须双人审核验印业务,并在日志督栏签章  B、无日志手工折角验印业务督人员监督在票据上签章  C、营业机构管理人员应逐笔勾挑机构验印日志,在日志授权员栏签章  D、非双人审核印鉴由验印员自行核对  

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第5题

A、对公会计业务  B、内部会计业务  C、个人会计业务  D、报表业务  

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第6题

A、人工用印时,柜员需按照使用内容,申请印章种类及用印次数  B、人工用印时,会计经理需严格审核用印真实性、印章类型正确性、用印次数准确性  C、督人员对人工用印次数及实际用印影像进行逐一复核,保证用印一致性  D、对于超出印章管理相关办法规定业务事项,需要上报总行审批同意,方可用印  

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第7题

A、会计监督主管岗  B、会计监督岗  C、系统管理岗  D、综合岗  

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第8题

A、对于对公国内保函业务,其会计处理由分行运营管理部门根据业务部门相关指令办理  B、对于对公涉外保函业务,其会计处理由分行国际业务部门根据相关规定办理  C、对于个人保函业务(如个人自费出国(境)旅游保函等),其会计处理由营业机构根据相关规定办理  D、对于个人保函业务(如个人自费出国(境)旅游保函等),其会计处理由运营管理部门根据相关规定办理  

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第9题

A、不得签发、编制各种会计凭证  B、不得保管会计档案  C、不得保管密押和各种业务印章  D、不得以任何理由代替经办人员改错账,对已完成刻录图像文件不得进行更改、删除  

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