搜题
用户您好, 请在下方输入框内搜索其它题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友 发布时间:
【单选题】

我国内部控制具体规范设计的主线是( )。<br> A.特殊业务内部控制 B.重大业务内部控制<br> C.财务报告内部控制 D.资金循环内部控制

A、特殊业务内部控制

B、重大业务内部控制

C、财务报告内部控制

更多“我国内部控制具体规范设计的主线是( )。<br> A.特殊业务内部控制 B.重大业务内部控制<br> C.财务报告内部控制 D.资金循环内部控制”相关的问题
第2题

A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)  B、《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)  C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)  D、《企业内部控制规范——基本规范》  

点击查看答案
第3题

A、《企业内部控制基本规范》  B、《企业内部控制应用指引》  C、《企业内部控制评价指引》  D、《企业内部控制审计指引》  

点击查看答案
第4题

A、《商业银行内部控制指引》颁布实施  B、《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》颁布实施  C、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》颁布实施  D、《内部会计控制规范——基本规范》等7项内部会计控制规范颁布实施  

点击查看答案
第7题

A、《基本规范内部控制总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用  B、《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位  C、《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引  D、根据《评价指引》规定,内部控制自我评价由监事会及独立董事实施  

点击查看答案
第8题

A、控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控  B、内部控制基础、内部控制程序、内部控制保证  C、前台控制、后台控制、基础控制、资金运用  D、内部控制主体、内部控制客体、内部控制目标、内部控制手段  

点击查看答案
第9题

A、企事业单位在信息系统建设和运行过程中必须遵循一套内部控制规范体系  B、设计和评价会计信息系统依据之一  C、审计师对企业财务报告真实可靠性进行审计依据之一  D、会计信息系统建设标准  

点击查看答案
客服
TOP

请使用微信扫码支付

订单号:
遇到问题请联系在线客服