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【多选题】

我国新颁布的《企业内部控制规范》及其配套指引对会计信息化的主要作用是()。

A、企事业单位在信息系统的建设和运行过程中必须遵循的一套内部控制规范体系

B、设计和评价会计信息系统的依据之一

C、审计师对企业财务报告的真实可靠性进行审计的依据之一

D、会计信息系统建设的标准

更多“我国新颁布的《企业内部控制规范》及其配套指引对会计信息化的主要作用是()。”相关的问题
第1题

A、《商业银行内部控制指引》颁布实施  B、《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》颁布实施  C、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》颁布实施  D、《内部会计控制规范——基本规范》等7项内部会计控制规范颁布实施  

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第2题

A、《企业内部控制基本规范及其配套指引  B、《企业内部控制评价指引》  C、《中国农业银行内部控制基本规定》  D、《中国农业银行内部控制评价办法》  

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第3题

A、1986年颁布《会计基础工作规范》  B、1996年颁布《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》  C、1999年修订《会计法》  D、2001年颁布内部会计控制规范——基本规范》  

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第4题

A、控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控  B、内部控制基础、内部控制程序、内部控制保证  C、前台控制、后台控制、基础控制、资金运用  D、内部控制主体、内部控制客体、内部控制目标、内部控制手段  

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第5题

A、《企业内部控制基本规范》  B、《企业内部控制应用指引》  C、《企业内部控制评价指引》  D、《企业内部控制审计指引》  

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第6题

A、《基本规范》是内部控制总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用  B、《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位  C、《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引  D、根据《评价指引》规定,内部控制自我评价是由监事会及独立董事实施  

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第8题

A、甲公司审计委员会成员全部为非执行董事  B、甲公司审计委员会职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外所有部门和系统  C、内部控制评价中发现重大缺陷和重要缺陷整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况而定  D、甲公司审计委员会职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核  

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第9题

A、《企业内部控制审计指引》  B、《企业内部控制评价指引》  C、《企业内部控制应用指引》  D、《企业内部控制规范——基本规范》  

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