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【单选题】

IS审计师推荐使用库控制软件以便提供合理保证:()

A、程序变更得到授权

B、只有经过彻底测试的程序才能被发布

C、被修改的程序自动转移到生产库

D、源代码和可执行代码的完整性得以保持

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第1题

A、将延时记录为有待改善的控制缺陷  B、推荐使用负载平衡去改进吞吐量  C、在管理建议书中写明这个投诉  D、在形成对IT控制审计意见时,排除这些投诉  

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第2题

A、继续测试会计应用系统控制,口头通知IT经理有关变更管理软件中的控制缺陷以及就可能的解决方案提供咨询  B、完成应用程序控制的审核,但是并不报告变更管理软件中的控制缺陷,因为它不属于审核范围  C、继续完成会计应用系统的测试,并且在最终的报告中加入变更软件中的控制缺陷  D、停止所有的审计活动,一直到变更控制软件中的控制缺陷被解决为止  

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第3题

A、将管理层的声明附在审计报告中  B、识别组织是否真正的使用了这类软件  C、和管理层再次确认对软件使用情况  D、和高级管理层讨论此事,因为报告此事将会给组织带来负面影响  

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第4题

A、IS部门实施控制机制,以阻止未经授权的软件安装  B、安全政策进行更新,以将未授权软件的特定语言包括在内  C、IS部门禁止下载未经授权的软件  D、在安装非标准软件之前用户应取得IS经理的批准  

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第5题

A、与多种企业资源计划(ERP)软件和数据的接口  B、保存数据完整性  C、将审计引入组织的财务系统以支持连续审计  D、可以配置并支持定制编程以帮助调查分析  

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第6题

A、在既定的审计风险水平下,注册会计师应当实施审计程序,将重大错报风险降至可接受的低水平  B、注册会计师应当合理设计审计程序的性质、时间和范围,并有效执行审计程序,以控制重大错报风险  C、注册会计师应当合理设计审计程序的性质、时间和范围,并有效执行审计程序,以消除检查风险  D、注册会计师应当获得认定层次充分、适当的审计证据,以便在完成审计工作时,能够以可接受的低审计风险对财务报表整体发表意见  

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第7题

A、获得对控制目标的了解  B、保证运行中的控制与设计要求一致  C、确定数据控制的完整性  D、确定财务报告控制合理性  

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第8题

A、对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见  B、对被审计单位的持续经营能力提供合理保证  C、对被审计单位内部控制是否存在值得关注的缺陷提供合理保证  D、按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通  

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第9题

A、遵从需求的调整  B、是提供合理结论的基础  C、确保完整的审计覆盖  D、依据已定义的范围完成审计  

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