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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

在审计一个会计应用系统的内部数据完整性控制时,IS审计师发现支持该会计系统的变更管理软件中存在重大不足。审计师应采取的最合适的行为是:()

A、继续测试会计应用系统控制,口头通知IT经理有关变更管理软件中的控制缺陷以及就可能的解决方案提供咨询

B、完成应用程序控制的审核,但是并不报告变更管理软件中的控制缺陷,因为它不属于审核范围

C、继续完成会计应用系统的测试,并且在最终的报告中加入变更软件中的控制缺陷

D、停止所有的审计活动,一直到变更控制软件中的控制缺陷被解决为止

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第3题

A、为了保障企业内部信息数据整性  B、为了保障企业业务系统不受外部威胁攻击  C、为了保障网络环境不存安全漏洞,感染病毒  D、为了保障业务系统和网络信息数据不受来自用户破坏、泄密、窃取  

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第4题

A、使用虚拟专用网络(VPN)通道传输数据  B、应用程序中启用数据加密  C、审计网络访问制  D、记录访问列表所有更改  

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第6题

A、计量点数据整性、计量点数据整性  B、用电客户类数据整性、用电客户类数据准确性  C、用电点数据整性、用电点数据准确性  D、计量点数据整性、用电点数据准确性  

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