办理单位支取现金业务,临柜应审核()单据。
A、转账支票
B、现金支票
C、进账单
D、营业执照
A、转账支票
B、现金支票
C、进账单
D、营业执照
A、应根据客户具体办理的业务情况加盖相应的印章 B、系统中应使用8005单据组合提交业务 C、应先手工核验单位客户印章再到系统中扫描提交 D、主管应加强单据审核,确保单据组合提交的正确性
A、A.营业期间临柜人员是否符合最低配备要求 B、B.临柜人员的操作行为及过程是否合规 C、C.现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规 D、D.主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位。重点时段业务办理情况是否合规
A、收款人账号应是非本*网点农行账号 B、现金缴款单各联次账号、户名、大小写金额是否正确,有无涂改 C、清点现金实物,核对现金实物与现金缴款单是否相符 D、有效身份证件需通过联网核查公民身份信息系统核查身份证真伪
A、审核其证件是否真实有效 B、审核客户证件与办理人是否为同一人 C、审核确认无误后,授权时所有涉及拍照的业务,均需客户与授权人员一同拍照 D、业务办理完毕应指导客户在单据上签字确认