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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

当内部审计师为谈时,获取信息而与被审计人面他不可能记住面谈中讲过的每一句话。为了便于今后使用信息,最有效记录方式是()。

A、快速作笔记,尽量把所说的每一个细节均记下来,会谈后再概括要点

B、进行录音以记下每个人说的每句话;然后将其输入电脑作为文件保留

C、请一个娴熟的秘书作记录,自己集中精力进行面谈;然后将非要点部分删去

D、根据面谈计划,围绕主题做笔记,在恰当的地方记录回签,会谈后再看一遍记录以进行补充

更多“当内部审计师为谈时,获取信息而与被审计人面他不可能记住面谈中讲过的每一句话。为了便于今后使用信息,最有效记录方式是()。”相关的问题
第1题

A、准备作出反应  B、心记发言者非语言方面传达的信息,因这比说出来的重要  C、确保所有细节以及审计表达的主要思想均已记住  D、将正从审计处获得的信息联系起来  

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第2题

A、曾在审计单位任职,离职已达一年  B、持有审计单位发行的公司债券  C、接受委托,审计单位设计内部控制制度  D、审计单位的一名董事有近亲关系  E、对鉴证业务采取或有收费的方式  

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第3题

A、后任注册会计师审计报告中表明其审计意见全部依赖前任的审计工作底稿信息  B、后任注册会计师审计报告中表明其审计意见部分依赖前任的审计工作底稿信息  C、后任注册会计师审计报告中提及前任注册会计师以及已经使用前任的审计工作底稿信息  D、后任注册会计师对自身实施的审计程序和得出的审计结论负责  

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第4题

A、外部证据与内部证据矛盾时,注册会计师采用外部证据  B、审计证据不包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取信息  C、注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系  D、注册会计师无需鉴定作审计证据的文件记录的真伪  

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第5题

A、外部证据与内部证据矛盾时,注册会计师采用外部证据  B、审计证据不包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取信息  C、注册会计师无需鉴定作审计证据的文件记录的真伪  D、注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系  

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第6题

A、只与特定认定相关的审计证据并不能替代与其饱认定相关的审计证据  B、特定的审计程序可能只某些认定提供提关的审计证据,与其他认定无关  C、针对同一项认定可以从不同来源获取审计证据或获取不同性质的审计证据  D、从外部独立来源获取审计证据比其他来源获取审计证据更可靠  

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第7题

A、审计按主体的不同可分政府审计内部审计和注册会计师审计  B、审计按目的的不同可分合理保证审计和有限保证审计  C、审计按内容的不同可分财务报表审计、经营审计和合规性审计  D、审计审计单位的关系不同可分内部审计和外部审计  

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第8题

A、审计单位的主要负责在伦理上没有亲密关系  B、不审计单位沟通  C、审计单位在经济上没有利害关系  D、不参审计单位的经济活动  E、要求审计单位其独立性提供条件  

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第9题

A、将询证者的名称、地址审计单位有关记录核对  B、将询证函中列示的账户余额或其他信息审计单位有关资料核对  C、询证函经审计单位盖章后,由注册会计师直接发出  D、在询证函中指明直接向接受审计业务委托的会计师事务所回函  

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