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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。

A、准备作出反应

B、心记发言者非语言方面传达的信息,因为这比说出来的重要

C、确保所有细节以及被审计人表达的主要思想均已记住

D、将正从被审计人处获得的信息联系起来

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第1题

A、分类这个交易的会计师讨论这个事情  B、高层管理者讨论,以确定分类是否正确  C、向法律顾问咨询  D、首席审计讨论  

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第5题

A、审计委员会负责审查企业的内部控制  B、审计委员会的组成中独立、非行政董事要占半数以上  C、审计委员会每年至少外聘及内部计师会面次,讨论审计相关事宜  D、般情况下审计委员会负责整个风险管理过程  

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第6题

A、内部审计是单位内部控制的部分  B、内部审计和外部审计在工作上具有致性  C、内部审计员和注册会计师遵循的审计标准是致的  D、利用内部审计工作成果可以提高审计效率,节约审计费用  

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第7题

A、上市公司应当配置专职员从事内部审计工作,且专职员应当不少于2  B、内部审计部门应当至少半年对募集资金的存放使用情况进行审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见  C、内部审计部门应当在业绩快报对外披露后,对业绩快报进行审计  D、上市公司应当至少每年要求会计师事务所对内部控制设计运行的有效性进行审计或者鉴证,出具内部控制审计报告或者鉴证报告  

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第9题

A、内部审计目标和范围  B、内部审计地位、权限和职责  C、内部审计外部审计的关系  D、总计师的责任和义务  E、内部审计风险管理、内部控制的关系  

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