支行会计经理/账务中心负责人每()至少组织一次本机构柜面业务印章使用、管理情况的检查;分行运营管理部每()至少组织一次对辖属机构柜面业务印章使用、管理情况的检查;分行运营管理部应每()组织辖属机构在年终决算前进行一次柜面业务印章的全面盘查。
A、日;周;季
B、周;月;半年
C、月;季;半年
D、月;季;年
A、日;周;季
B、周;月;半年
C、月;季;半年
D、月;季;年
A、分行金库经理岗办理交接手续,由分行运营管理部负责人监交 B、分行金库库管岗办理交接手续,由分行金库经理岗办理监交 C、分行账务中心经理岗办理交接手续,由分行运营管理部负责人监交 D、支行会计经理办理交接手续,由分行运营管理部指派人员会同支行行长或支行分管运营业务行领导监交
A、A.市分行会计部门负责人每半年对市分行现金调拨中心、辖属支行及支行级单位的业务库存全面检查一次 B、B.市分行财会部门负责人或财会监管员要按季对所辖直管经营支行和网点全面查库一次 C、C.市分行现金调拨中心分管负责人每周查库一次 D、D.市分行分管行长每半年至少对现金调拨中心查库一次
A、凭证管理部门负责人每季度应对凭证管理中心至少查库一次 B、凭证管理部门负责人每月应对凭证管理中心至少查库一次 C、凭证管理部门负责人每季度应对凭证管理中心至少查库两次 D、凭证管理部门负责人每年应对凭证管理中心至少查库一次