柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的(),并以原始凭证为依据,在权限范围内办理业务。
A、真实性
B、合法性
C、对凭证的基本要素进行审查
A、真实性
B、合法性
C、对凭证的基本要素进行审查
A、柜员应认真审核业务类型,根据业务种类正确选择业务大类、业务小类编号 B、正确选择优先处理标志、付费方式、凭证张数等信息选项 C、柜员视具体情况选择扫描方式完成业务影像的扫描,已扫描凭证与未处理凭证必须分开保管,严禁重复扫描 D、经过扫描的凭证影像要求完整、清晰、不偏斜、不颠倒,且必须为彩色 E、对于非标准版式业务凭证,操作柜员在扫描时选择“未知版式”提交
A、原始凭证(借方)、原始凭证(贷方)、打印有柜员流水记录的业务凭证、附件 B、打印有柜员流水记录的业务凭证、原始凭证(借方)、原始凭证(贷方)、附件 C、打印有柜员流水记录的业务凭证、原始凭证(贷方)、原始凭证(借方)、附件 D、打印有柜员流水记录的业务凭证、附件、原始凭证(借方)、原始凭证(贷方)
A、认真审核原交易凭证及相关要素 B、监督柜员办理反交易或错账冲正交易是否真实、准确、合法 C、审核柜员是否在凭证上注明原交易凭证号码或有关信息,以及反交易或冲正处理的原因,无误后按授权操作流程进行授权 D、完成授权后,对需要进行后续业务的,应督促柜员及时完成后续业务的处理
A、A.确认柜员接到录入柜员递交的录入清单、原始贷方凭证审核 B、B.审核无误后,选择“往账确认”交易,录入相关要素,交易成功后,打印录入清单 C、C.记账凭证加盖业务办讫章 D、D.录入清单加盖业务办讫章作记账凭证,原始贷方凭证加盖业务办讫章和柜员名章附录入清单后