对挂帐超过半年为处理的长短款,每年()由管理人员填写一式两联的错帐审批报告表,逐级上报核销。
A、A.1月和7月
B、B.2月和8月
C、C.5月和11月
D、D.6月和12月
A、A.1月和7月
B、B.2月和8月
C、C.5月和11月
D、D.6月和12月
A、对挂帐超过一年未处理的长短款,每年应定期进行核销 B、单台自助设备单笔错款核销金额在人民币3000元以上,由分行现金业务主管部门审批 C、单台自助设备单笔错款核销金额在人民币500元(含)以下的,由管机行或清机中心审批 D、每年5月和10月对挂帐超过半年未处理的长短款应进行核销
A、柜员尾箱物品核对表,必须在双方交接现场实时打印。交出柜员必须实时监督接收柜员在系统中打印核对表,并即场对接收的物品清点 B、柜员交班时,如清点不相符的,必须查找原因,若出现长短款的必须按本机构长短款业务处理要求办理,不得在清点不相符的情况下接收移交柜员尾箱物品 C、当柜员交接班完成后,应按本机构相关规定在核对表上反映交接情况 D、日终清点柜员尾箱物品时,核对相符后应由清点人在核对表上签章;清点不相符的,必须查找原因,若出现长短款的必须按本机构长短款业务处理要求办理,并在核对表上注明清点具体物品不相符的字样 E、日终清点库存后,必须由清点人监督被清点人将所有物品入箱并上锁保管
A、发生长款不得侵吞,短款不得自赔不报,不得以长补短 B、凡系统内网点间调拨现金发生错款,调入网点发现差错时,调入和调出网点均应认真查明原因,确定为调出网点差错,错款由调出网点处理,无法确定的,由调入网点处理 C、现金出纳人员发现经管的现金出现长短款应自行查找,不需要向主管及分管行领导报告 D、内部错款的查找方法,可分为查账找证法和现金查找法
A、单个柜员一个工作日内,出现长短款总金额达人民币200元(含200元,外币按汇率折算等额,下同)以下的,由网点储蓄主管审批 B、单个柜员一个工作日内,出现长短款总金额达人民币200元(含200元,外币按汇率折算等额,下同)以下的,由网点分管行长审批 C、单个柜员一个工作日内,出现长短款总金额达人民币200元以上至3000元的,由分行业务主管部门审批 D、单个柜员或网点一个工作日内,出现长短款总金额达人民币3000元以上的,由总行业务主管部门审批