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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

对工资的内部审计至少应包括()。

A、对工资与净工资的计算的测试

B、比较工资成本与其预算

C、对人力资源部门雇用记录中的职员名单进行抽样

D、观察工资支票的实际分发过程

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第2题

A、A.专业水平。内部审计人员具备大专以上学历,掌握与银行业金融机构内部审计相关专业知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度  B、B.从业经验。内部审计人员至少具备两年以上金融从业经验审计项目负责人员至少具有三年以上审计工作经验,或六年以上金融从业经验  C、C.道德准则。内部审计人员具有正直、客观、廉洁、公正职业操守,且从事金融业务以来无不良记录  

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第3题

A、上市公司当配置专职人员从事内部审计工作,且专职人员当不少于2人  B、内部审计部门至少半年募集资金存放与使用情况进行一次审计,并募集资金使用真实性和合规性发表意见  C、内部审计部门当在业绩快报外披露后,业绩快报进行审计  D、上市公司至少每年要求会计师事务所内部控制设计与运行有效性进行一次审计或者鉴证,出具内部控制审计报告或者鉴证报告  

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第5题

A、审计部门内部审计和其他业务部门内部监督  B、审计部门内部审计和委托外部中介机构独立审计  C、人理财业务管理部门内部调查和委托外部中介机构独立审计  D、个人理财业务管理部门内部调查和审计部门独立审计  

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第6题

A、内部审计目标和范围  B、内部审计地位、权限和职责  C、内部审计与外部审计关系  D、总审计责任和义务  E、内部审计与风险管理、内部控制关系  

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第7题

A、审计委员会按季度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会  B、首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告  C、按季度向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况  D、每半年至少一次向董事会提交包括履职情况、审计发现和建设等内容审计工作报告  

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第8题

A、A.审核保险机构内部审计管理制度并向董事会提出建议  B、B.指导保险机构内部审计有效运作,审核保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划,并向董事会提出建议,董事会审议通过后负责管理实施  C、C.审阅内部审计工作报告,评估内部审计工作结果,督促重大问题整改  D、D.评估审计责任人工作并向董事会提出意见,至少每季度一次听取审计责任人关于审计工作进展情况报告  

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第9题

A、A.网络中网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录
B.审计记录包括事件日期和时间、用户、事件类型是否成功及其他与审计相关信息
C.审计规定:需要一个礼拜审计日志进行一次统计分析
D.审计规定:审计日志中至少包含前三个月审计日志
  

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